• Krista |

    Tere!

    Kuidas kajastada ettemakstud teenuste lõppemist raamatupidamises?
    Olen need teenused sisestanud ostuarvetena järgmiselt:

    veebimajutus:
    1254 Muud ettemakstud kulud, Deebet 63,75
    2311 Sisendkäibemaks, Deebet 12,75
    2110 Võlad tarnijatele, Kreedit 76,50

    tehnika kindlustus:
    1250 Ettemakstud kindlustus, Deebet 163,-
    2110 Võlad tarnijatele, Kreedit 163.-

    Kas tuleks teha teenuse lõppemisel kreeditarve teenuse lõppemise kuupäevaga, või on mingi teine lahendus?
    Ette tänades,
    Krista

  • Karin |

    Ettemaks tuleks ikka jooksvaks kuluks kanda, kui kuluperiood on tekkinud.
    Kes ja miks sulle kreediti peaks tegema?

  • Kaire. |

    Mõtle nüüd ise, mis kanne tekiks kreeditarvega? Ettemakstud teenused kantakse perioodi kuludesse raamatupidamisõiendi alusel pearaamatu kandega.

  • Krista |

    Palun tooge näide, kuidas seda tuleks pearaamatukandena teha.
    Mis kontot ma peaks kasutama?

  • Karin |

    Mis kontot sa siis kasutaksid, kui poleks olnud ettemaks vaid näiteks tavaline kuluarve?

  • Vastamiseks pead olema sisse logitud.